Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: CLIMAX ENGENHARIA LTDA- POPSUL ENGENHARIA E EVENTO |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
8210 |
Data de lançamento: |
10/12/2018 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
Órgão: |
SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA |
Unidade: |
DEPARTAMENTO DA CULTURA E DESPORTO |
Função: |
Cultura |
Subfunção: |
Difusão Cultural |
Projeto / Atividade: |
FESTIVIDADES NATALINAS E DE FINAL DE ANO |
Conta de Despesa: |
3390.39.99.11.00.00 - DEMAIS SERVIÇOS NÃO ESPECIFICADOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
Licitação número / ano: |
12 / 2018 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
Contratação de Prestação de Serviços Banda Musical para Animação do Show de Natal
Finalidade: Ref. a show de Natal que acontecerá no dia 18/12/18. |
1.000,00 |
1.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
10/12/2018 |
Contratação de Prestação de Serviços Banda Musical para Animação do Show de Natal
Finalidade: Ref. a show de Natal que acontecerá no dia 18/12/18. |
1.000,00 |
|
|
10/12/2018 |
Contratação de Prestação de Serviços Banda Musical para Animação do Show de Natal
Finalidade: Ref. a show de Natal que acontecerá no dia 18/12/18.
|
|
1.000,00 |
|
17/12/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856368
PAGTO. REF. EMPENHO 8210/2018
Climax Engenharia Ltda- POPSUL Engenharia e Eventos - 12309 |
|
|
1.000,00 |
TOTAL |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.