Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: CLAUDETE SOARES SANTOS - SOFA & CIA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
8211 |
Data de lançamento: |
10/12/2018 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
Órgão: |
SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA |
Unidade: |
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Médio |
Projeto / Atividade: |
TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL RURAL |
Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONS.DE VEICULOS -Juridica |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Transporte Escolar Estadual |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
Conserto carpete
Finalidade: Ref. a conserto de carpete em veículo do transporte escolar, micro-ônibus IMO 3272. |
950,00 |
950,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
10/12/2018 |
Conserto carpete
Finalidade: Ref. a conserto de carpete em veículo do transporte escolar, micro-ônibus IMO 3272. |
950,00 |
|
|
10/12/2018 |
Conforme Nota Fiscal Nº 0108; |
|
950,00 |
|
17/12/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000247
PAGTO. REF. EMPENHO 8211/2018
CLAUDETE SOARES SANTOS - SOFA & CIA - 3801 |
|
|
950,00 |
TOTAL |
950,00 |
950,00 |
950,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.