Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: KETTY ROBERTA PINTO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
8232 |
Data de lançamento: |
10/12/2018 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
Órgão: |
SEC. MUN. DA SAUDE |
Unidade: |
DEPARTAMENTO DA SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
PROGRAMA DE MELHORIA E ACESSO A QUALIDADE - PMAQ |
Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
PMAQ - Programa de melhoria do acesso e da qualid |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.50 |
REF 1 DIARIA E MEIA P KETTY ROBERTA PINTO, VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS NOS DIAS 07 E 08/12/2018. CONF PORTARIA DE VIAGEM 202/2018. |
261,00 |
391,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
10/12/2018 |
REF 1 DIARIA E MEIA P KETTY ROBERTA PINTO, VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS NOS DIAS 07 E 08/12/2018. CONF PORTARIA DE VIAGEM 202/2018. |
391,50 |
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10/12/2018 |
REF 1 DIARIA E MEIA P KETTY ROBERTA PINTO, VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS NOS DIAS 07 E 08/12/2018. CONF PORTARIA DE VIAGEM 202/2018.
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391,50 |
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13/12/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8232/2018
KETTY ROBERTA PINTO - 10822 |
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391,50 |
TOTAL |
391,50 |
391,50 |
391,50 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.