Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: NORMILDO CARDOSO PEREIRA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
8238 |
Data de lançamento: |
12/12/2018 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
Órgão: |
SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Unidade: |
DEPARTAMENTO DE ASSITÊNCIA SOCIAL |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
Torneira Herbec |
12,90 |
12,90 |
1.00 |
Veda Rosca |
5,00 |
5,00 |
2.00 |
Plugue 20A
Finalidade: Referente materiais para reforma de torneira do CRAS |
8,00 |
16,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
12/12/2018 |
Torneira Herbec Veda Rosca Plugue 20A
Finalidade: Referente materiais para reforma de torneira do CRAS |
33,90 |
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12/12/2018 |
Conforme DANFE Nº 022105922; |
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33,90 |
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13/12/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8238/2018
NORMILDO CARDOSO PEREIRA - 2614 |
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33,90 |
TOTAL |
33,90 |
33,90 |
33,90 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.