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Última atualização realizada em 06/07/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: DEIVIDY JOAO DENDENA

Dados do Empenho
Número do empenho: 8262 Data de lançamento: 13/12/2018
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DA SAUDE
Unidade: DEPARTAMENTO DA SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: PROGRAMA DE MELHORIA E ACESSO A QUALIDADE - PMAQ
Conta de Despesa: 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: PMAQ - Programa de melhoria do acesso e da qualid

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Cartucho de tinta compatível 950XL 49,00 49,00
2.00 Cartucho HP 122xl 12ml color 99,00 198,00
2.00 Cartucho HP 122xl 12ml 89,00 178,00
6.00 Cartucho de tinta compatível 951XL color Finalidade: Material de informática para uso nas impressoras do PIM, Nasf, sala de vacinas e consultório médico. 57,00 342,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/12/2018 Cartucho de tinta compatível 950XL Cartucho HP 122xl 12ml color Cartucho HP 122xl 12ml Cartucho de tinta compatível 951XL color Finalidade: Material de informática para uso nas impressoras do PIM, Nasf, sala de vacinas e consultório médico. 767,00
13/12/2018 Conforme DANFE Nº 4374; 767,00
14/12/2018 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8262/2018 DEIVIDY JOAO DENDENA - 10245 767,00
TOTAL 767,00 767,00 767,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.