Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: AERO PORTO ALEGRE TPS1 |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
8274 |
Data de lançamento: |
13/12/2018 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
Órgão: |
SEC. MUN. DA SAUDE |
Unidade: |
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
TRANSPORTE NA SAÚDE |
Conta de Despesa: |
3390.39.99.03.00.00 - SERVIÇOS DE ESTACIONAMENTOS - VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
ACOES/SERV.PUB.SAUDE-ASPS 15,0 |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
Estacionamento
Finalidade: Referente viagem a serviço dia 08/12 levar a Dr Dianara ao Aeroporto. |
26,00 |
26,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
13/12/2018 |
Estacionamento
Finalidade: Referente viagem a serviço dia 08/12 levar a Dr Dianara ao Aeroporto. |
26,00 |
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13/12/2018 |
Estacionamento
Finalidade: Referente viagem a serviço dia 08/12 levar a Dr Dianara ao Aeroporto.
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26,00 |
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14/12/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853448
PAGTO. REF. EMPENHO 8274/2018
AERO PORTO ALEGRE TPS1 - 11657 |
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26,00 |
TOTAL |
26,00 |
26,00 |
26,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.