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Última atualização realizada em 16/06/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: AERO PORTO ALEGRE TPS1

Dados do Empenho
Número do empenho: 8274 Data de lançamento: 13/12/2018
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DA SAUDE
Unidade: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: TRANSPORTE NA SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.39.99.03.00.00 - SERVIÇOS DE ESTACIONAMENTOS - VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: ACOES/SERV.PUB.SAUDE-ASPS 15,0

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Estacionamento Finalidade: Referente viagem a serviço dia 08/12 levar a Dr Dianara ao Aeroporto. 26,00 26,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/12/2018 Estacionamento Finalidade: Referente viagem a serviço dia 08/12 levar a Dr Dianara ao Aeroporto. 26,00
13/12/2018 Estacionamento Finalidade: Referente viagem a serviço dia 08/12 levar a Dr Dianara ao Aeroporto. 26,00
14/12/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853448 PAGTO. REF. EMPENHO 8274/2018 AERO PORTO ALEGRE TPS1 - 11657 26,00
TOTAL 26,00 26,00 26,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.