Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: ROSILÉIA APARECIDA TATSCH GERASOM |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
8318 |
Data de lançamento: |
13/12/2018 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
Órgão: |
SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA |
Unidade: |
DEPARTAMENTO DA CULTURA E DESPORTO |
Função: |
Cultura |
Subfunção: |
Difusão Cultural |
Projeto / Atividade: |
FESTIVIDADES NATALINAS E DE FINAL DE ANO |
Conta de Despesa: |
3390.39.59.00.00.00 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
Serviço de sonorização e iluminação de ambiente
Finalidade: Ref. a sonorização e iluminação no espetáculo de Natal (18/12/18) no salão comunitário. |
2.500,00 |
2.500,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
13/12/2018 |
Serviço de sonorização e iluminação de ambiente
Finalidade: Ref. a sonorização e iluminação no espetáculo de Natal (18/12/18) no salão comunitário. |
2.500,00 |
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13/12/2018 |
Conforme Nota Fiscal Nº 0131; |
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2.500,00 |
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18/12/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856373
PAGTO. REF. EMPENHO 8318/2018
ROSILÉIA APARECIDA TATSCH GERASOM - 12014 |
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2.500,00 |
TOTAL |
2.500,00 |
2.500,00 |
2.500,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.