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Última atualização realizada em 06/07/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: ENERQUIMICA PRODUTOS QUIMICOS ENERGIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 8322 Data de lançamento: 14/12/2018
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR
Unidade: DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES DO INTERIOR
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS DO INTERIOR
Conta de Despesa: 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
50.00 Detergente auto cremoso Ener K 40 50KG 7,75 387,50
50.00 Desencrustante Enercap 50 lt 10,15 507,50
12.00 Desengordurante Enermom 1 lt Finalidade: ref a aquisição de materiais para a lavagem de veiculos da Secretaria. 22,55 270,60

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/12/2018 Detergente auto cremoso Ener K 40 50KG Desencrustante Enercap 50 lt Desengordurante Enermom 1 lt Finalidade: ref a aquisição de materiais para a lavagem de veiculos da Secretaria. 1.165,60
14/12/2018 Conforme DANFE Nº 073225; 1.165,60
18/12/2018 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8322/2018 ENERQUIMICA PRODUTOS QUIMICOS ENERGIA LTDA - 12321 1.165,60
TOTAL 1.165,60 1.165,60 1.165,60
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.