Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: COTRIEL ALTO ALEGRE |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
8352 |
Data de lançamento: |
14/12/2018 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
Órgão: |
SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO |
Unidade: |
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO |
Conta de Despesa: |
3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
Garfo plástico azul |
1,69 |
1,69 |
8.00 |
Erva Mate rei verde c/açucar |
8,96 |
71,68 |
3.00 |
Prato plastico refeição |
2,29 |
6,87 |
2.00 |
Erva Mate Seiva pura s/açucar |
12,69 |
25,38 |
1.00 |
Garfo plástico branco c/25un |
7,49 |
7,49 |
1.00 |
Faca cabo plastico para pão
Finalidade: Referente aquisição de material consumo para secretaria |
9,98 |
9,98 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
14/12/2018 |
Garfo plástico azul Erva Mate rei verde c/açucar Prato plastico refeição Erva Mate Seiva pura s/açucar Garfo plástico branco c/25un Faca cabo plastico para pão
Finalidade: Referente aquisição de material consumo para secretaria |
123,09 |
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14/12/2018 |
Conforme DANFE Nº 182457; |
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123,09 |
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19/12/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856506
PAGTO. REF. EMPENHO 8352/2018
COTRIEL ALTO ALEGRE - 9624 |
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123,09 |
TOTAL |
123,09 |
123,09 |
123,09 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.