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Última atualização realizada em 06/07/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: ELETRICA POSITIVO BERNARDO DAMBROS

Dados do Empenho
Número do empenho: 8355 Data de lançamento: 14/12/2018
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: DEPARTAMENTO DA CULTURA E DESPORTO
Função: Cultura
Subfunção: Difusão Cultural
Projeto / Atividade: FESTIVIDADES NATALINAS E DE FINAL DE ANO
Conta de Despesa: 3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
50.00 Mangueira de LED 10,50 525,00
2.00 Refletor LED 20W verde 64,00 128,00
2.00 Refletor de led 10W 38,00 76,00
3.00 Cabo de força 12,50 37,50
4.00 FIta isolante 10m 5,00 20,00
50.00 Cabo PP 2x1,5mm Finalidade: Referente aquisição de material para decoração de luzes na praça 3,10 155,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/12/2018 Mangueira de LED Refletor LED 20W verde Refletor de led 10W Cabo de força FIta isolante 10m Cabo PP 2x1,5mm Finalidade: Referente aquisição de material para decoração de luzes na praça 941,50
14/12/2018 Conforme DANFE Nº 022207044; 941,50
19/12/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856511 PAGTO. REF. EMPENHO 8355/2018 ELETRICA POSITIVO BERNARDO DAMBROS - 4755 941,50
TOTAL 941,50 941,50 941,50
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.