Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: CLARINDO MACHADO GODOY INSTALACOES ELETRICAS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
8356 |
Data de lançamento: |
14/12/2018 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
Órgão: |
SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA |
Unidade: |
DEPARTAMENTO DA CULTURA E DESPORTO |
Função: |
Cultura |
Subfunção: |
Difusão Cultural |
Projeto / Atividade: |
FESTIVIDADES NATALINAS E DE FINAL DE ANO |
Conta de Despesa: |
3390.39.23.00.00.00 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
Mao de Obra/Consertos/Serviços
Finalidade: Referente pagamento de mão de obra para ornamentação com luzes de natal na praça |
3.698,00 |
3.698,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
14/12/2018 |
Mao de Obra/Consertos/Serviços
Finalidade: Referente pagamento de mão de obra para ornamentação com luzes de natal na praça |
3.698,00 |
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14/12/2018 |
Conforme Nota Fiscal Nº 081; |
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3.698,00 |
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19/12/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856512
PAGTO. REF. EMPENHO 8356/2018
CLARINDO MACHADO GODOY INSTALACOES ELETRICAS - 1784 |
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3.698,00 |
TOTAL |
3.698,00 |
3.698,00 |
3.698,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.