Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: JATIR ISTAN SUCATAS DO TILO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
8378 |
Data de lançamento: |
17/12/2018 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
Órgão: |
SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA |
Unidade: |
DEPARTAMENTO DA CULTURA E DESPORTO |
Função: |
Cultura |
Subfunção: |
Difusão Cultural |
Projeto / Atividade: |
FESTIVIDADES NATALINAS E DE FINAL DE ANO |
Conta de Despesa: |
3390.39.99.11.00.00 - DEMAIS SERVIÇOS NÃO ESPECIFICADOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
Serviço de colocação de ornamentação de Natal |
250,00 |
250,00 |
1.00 |
Serviço de solda
Finalidade: Ref. a serviço de colocação de ornamentação natalina na escolar. |
165,00 |
165,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
17/12/2018 |
Serviço de colocação de ornamentação de Natal Serviço de solda
Finalidade: Ref. a serviço de colocação de ornamentação natalina na escolar. |
415,00 |
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17/12/2018 |
Conforme Nota Fiscal Nº 022211386; |
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415,00 |
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20/12/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8378/2018
JATIR ISTAN SUCATAS DO TILO - 4197 |
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415,00 |
TOTAL |
415,00 |
415,00 |
415,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.