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Última atualização realizada em 06/07/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: JACIR ISTAN ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 842 Data de lançamento: 20/02/2018
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: DEPARTAMENTO DA CULTURA E DESPORTO
Função: Cultura
Subfunção: Difusão Cultural
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO PARQUE DE EVENTOS
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 Boia 3/4 para caixa 6,50 13,00
10.00 Mangueira flex 3,60 36,00
2.00 Cabo madeira enxada 12,00 24,00
2.00 Linha de pescar 0,80 15,50 31,00
1.00 Broca p/aço 6 7,00 7,00
1.00 Broca para aço 8.8 13,25 13,25
2.00 Registro 20mm 10,00 20,00
6.00 Joelho sold 20mm 0,80 4,80
3.00 Prego 17x27 9,50 28,50
3.00 Prego 18x30 9,25 27,75
1.00 Broca concreto 8 8,00 8,00
2.00 Broca concreto 6 7,00 14,00
1.00 Broca concreto 10 10,50 10,50
1.00 Linha de pescar 0,40 5,50 5,50
2.00 Linha de pescar 0,70 13,50 27,00
2.00 Arame Galvanizado 16 10,75 21,50
3.00 Arame Galvanizado 18 13,90 41,70
70.00 Gancho redondo nº6 1,00 70,00
1.00 Chave de fenda 1/4x6 6,50 6,50
7.00 Adaptador 20mm 1,00 7,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/02/2018 Boia 3/4 para caixa Mangueira flex Cabo madeira enxada Linha de pescar 0,80 Broca p/aço 6 Broca para aço 8.8 Registro 20mm Joelho sold 20mm Prego 17x27 Prego 18x30 Broca concreto 8 Broca concreto 6 Broca concreto 10 Linha de pescar 0,40 Linha de pescar 0,70 Arame Galvanizado 16 Arame Galvanizado 18 Gancho redondo nº6 Chave de fenda 1/4x6 Adaptador 20mm 417,00
20/02/2018 Conforme DANFE Nº 018187359; 417,00
02/03/2018 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 842/2018 JACIR ISTAN ME - 312 417,00
TOTAL 417,00 417,00 417,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.