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Última atualização realizada em 06/07/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: WG DISTRIBUIDORA DE PROD DE HIGIENE LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 847 Data de lançamento: 20/02/2018
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DA SAUDE
Unidade: DEPARTAMENTO DA SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DA SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: ACOES/SERV.PUB.SAUDE-ASPS 15,0

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 LIMPA PISO MEKAL 5L 35,00 35,00
1.00 Amaciante tradicional 14,00 14,00
1.00 Alveja 5 L 10,00 10,00
1.00 MEKAL SABONETE LIQ DOVAR 5L 35,00 35,00
1.00 MEKAL O2 ALVEJANTE S/ CLORO 5L 35,00 35,00
1.00 Cera vermelha 5L 39,90 39,90
4.00 Luva Lisa 5,00 20,00
1.00 Max 100 floral 5lt 45,00 45,00
1.00 Max 100 lavanda 45,00 45,00
1.00 Mekal A300 1lt 35,00 35,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/02/2018 LIMPA PISO MEKAL 5L Amaciante tradicional Alveja 5 L MEKAL SABONETE LIQ DOVAR 5L MEKAL O2 ALVEJANTE S/ CLORO 5L Cera vermelha 5L Luva Lisa Max 100 floral 5lt Max 100 lavanda Mekal A300 1lt 313,90
20/02/2018 Conforme DANFE Nº 5814; 313,90
05/03/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853140 PAGTO. REF. EMPENHO 847/2018 WG DISTRIBUIDORA DE PROD DE HIGIENE LTDA - 11571 313,90
TOTAL 313,90 313,90 313,90
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.