Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: WG DISTRIBUIDORA DE PROD DE HIGIENE LTDA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
847 |
Data de lançamento: |
20/02/2018 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
Órgão: |
SEC. MUN. DA SAUDE |
Unidade: |
DEPARTAMENTO DA SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DA SAÚDE |
Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
ACOES/SERV.PUB.SAUDE-ASPS 15,0 |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
LIMPA PISO MEKAL 5L |
35,00 |
35,00 |
1.00 |
Amaciante tradicional |
14,00 |
14,00 |
1.00 |
Alveja 5 L |
10,00 |
10,00 |
1.00 |
MEKAL SABONETE LIQ DOVAR 5L |
35,00 |
35,00 |
1.00 |
MEKAL O2 ALVEJANTE S/ CLORO 5L |
35,00 |
35,00 |
1.00 |
Cera vermelha 5L |
39,90 |
39,90 |
4.00 |
Luva Lisa |
5,00 |
20,00 |
1.00 |
Max 100 floral 5lt |
45,00 |
45,00 |
1.00 |
Max 100 lavanda |
45,00 |
45,00 |
1.00 |
Mekal A300 1lt |
35,00 |
35,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
20/02/2018 |
LIMPA PISO MEKAL 5L Amaciante tradicional Alveja 5 L MEKAL SABONETE LIQ DOVAR 5L MEKAL O2 ALVEJANTE S/ CLORO 5L Cera vermelha 5L Luva Lisa Max 100 floral 5lt Max 100 lavanda Mekal A300 1lt |
313,90 |
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20/02/2018 |
Conforme DANFE Nº 5814; |
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313,90 |
|
05/03/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853140
PAGTO. REF. EMPENHO 847/2018
WG DISTRIBUIDORA DE PROD DE HIGIENE LTDA - 11571 |
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|
313,90 |
TOTAL |
313,90 |
313,90 |
313,90 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.