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Última atualização realizada em 06/07/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: FARMACIA RAMOS - RAMOS E SARTORI LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 848 Data de lançamento: 20/02/2018
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DA SAUDE
Unidade: DEPARTAMENTO DA SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: FARMÁCIA NÃO BÁSICA
Conta de Despesa: 3390.32.10.00.00.00 - MEDICAMENTOS DIVERSOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: ACOES/SERV.PUB.SAUDE-ASPS 15,0

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 HOLMES H 40/25 MG 46,35 46,35
1.00 PROMETAZINA 25mg 5,18 5,18
1.00 DEPAKENE 500 MG 55,03 55,03
1.00 DONAREM RETARD 150 MG 102,19 102,19
1.00 VENOCEL GEL 300G 34,90 34,90
1.00 VARICOSS 49,90 49,90

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/02/2018 HOLMES H 40/25 MG PROMETAZINA 25mg DEPAKENE 500 MG DONAREM RETARD 150 MG VENOCEL GEL 300G VARICOSS 293,55
20/02/2018 HOLMES H 40/25 MG PROMETAZINA 25mg DEPAKENE 500 MG DONAREM RETARD 150 MG VENOCEL GEL 300G VARICOSS 293,55
02/03/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853133 PAGTO. REF. EMPENHO 848/2018 FARMACIA RAMOS - RAMOS E SARTORI LTDA - 10278 293,55
TOTAL 293,55 293,55 293,55
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.