Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: FARMACIA RAMOS - RAMOS E SARTORI LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
848 |
Data de lançamento: |
20/02/2018 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
Órgão: |
SEC. MUN. DA SAUDE |
Unidade: |
DEPARTAMENTO DA SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
FARMÁCIA NÃO BÁSICA |
Conta de Despesa: |
3390.32.10.00.00.00 - MEDICAMENTOS DIVERSOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
ACOES/SERV.PUB.SAUDE-ASPS 15,0 |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
HOLMES H 40/25 MG |
46,35 |
46,35 |
1.00 |
PROMETAZINA 25mg |
5,18 |
5,18 |
1.00 |
DEPAKENE 500 MG |
55,03 |
55,03 |
1.00 |
DONAREM RETARD 150 MG |
102,19 |
102,19 |
1.00 |
VENOCEL GEL 300G |
34,90 |
34,90 |
1.00 |
VARICOSS |
49,90 |
49,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
20/02/2018 |
HOLMES H 40/25 MG PROMETAZINA 25mg DEPAKENE 500 MG DONAREM RETARD 150 MG VENOCEL GEL 300G VARICOSS |
293,55 |
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20/02/2018 |
HOLMES H 40/25 MG
PROMETAZINA 25mg
DEPAKENE 500 MG
DONAREM RETARD 150 MG
VENOCEL GEL 300G
VARICOSS
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293,55 |
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02/03/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853133
PAGTO. REF. EMPENHO 848/2018
FARMACIA RAMOS - RAMOS E SARTORI LTDA - 10278 |
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293,55 |
TOTAL |
293,55 |
293,55 |
293,55 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.