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Última atualização realizada em 09/05/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: DEMAMAN & DEMAMAN LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 8514 Data de lançamento: 20/12/2018
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DA SAUDE
Unidade: DEPARTAMENTO DA SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: NASF - ESF - SAÚDE BUCAL

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 26 / 2018

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
103.00 Gasolina comum Finalidade: Referente manutenção veículo. 4,90 504,70

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/12/2018 Gasolina comum Finalidade: Referente manutenção veículo. 504,70
20/12/2018 Conforme Cupom Fiscal Nº 11028; 504,70
24/12/2018 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8514/2018 DEMAMAN & DEMAMAN LTDA - 10412 504,70
TOTAL 504,70 504,70 504,70
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.