Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: GUILHERME MARION |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
8563 |
Data de lançamento: |
21/12/2018 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
Órgão: |
SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA |
Unidade: |
DEPARTAMENTO DA CULTURA E DESPORTO |
Função: |
Cultura |
Subfunção: |
Difusão Cultural |
Projeto / Atividade: |
FESTIVIDADES NATALINAS E DE FINAL DE ANO |
Conta de Despesa: |
3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
4.00 |
Spray dourado |
22,90 |
91,60 |
16.00 |
Isoladores |
1,50 |
24,00 |
1.00 |
Tinta fundo 3,6l |
59,00 |
59,00 |
1.00 |
Tinta esmalte vermelha |
75,00 |
75,00 |
1.00 |
Spray metalico |
18,90 |
18,90 |
1.00 |
Pincel |
8,90 |
8,90 |
1.00 |
Lixa
Finalidade: Ref. a material decorativo para show de natal. |
1,00 |
1,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
21/12/2018 |
Spray dourado Isoladores Tinta fundo 3,6l Tinta esmalte vermelha Spray metalico Pincel Lixa
Finalidade: Ref. a material decorativo para show de natal. |
278,40 |
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21/12/2018 |
Conforme DANFE Nº 022314094; |
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278,40 |
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21/12/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8563/2018
GUILHERME MARION - 12194 |
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278,40 |
TOTAL |
278,40 |
278,40 |
278,40 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.