Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: COPREL |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
8582 |
Data de lançamento: |
21/12/2018 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
Órgão: |
SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR |
Unidade: |
DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES DO INTERIOR |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS DO INTERIOR |
Conta de Despesa: |
3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
REF CONSUMO DE LUZ GARAGENS. CONF FATURAS EM ANEXO |
673,07 |
673,07 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
21/12/2018 |
REF CONSUMO DE LUZ GARAGENS. CONF FATURAS EM ANEXO |
673,07 |
|
|
21/12/2018 |
REF CONSUMO DE LUZ GARAGENS. CONF FATURAS EM ANEXO
|
|
673,07 |
|
27/12/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000279
PAGTO. REF. EMPENHO 8582/2018
COPREL - 17 |
|
|
673,07 |
TOTAL |
673,07 |
673,07 |
673,07 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.