Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: CORSAN - UNIDADE DE ALTO ALEGRE RS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
8606 |
Data de lançamento: |
21/12/2018 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
Órgão: |
SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA |
Unidade: |
DEPARTAMENTO DA CULTURA E DESPORTO |
Função: |
Cultura |
Subfunção: |
Difusão Cultural |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DA CULTURA |
Conta de Despesa: |
3390.39.44.00.00.00 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
REF CONSUMO DE ÁGUA SALÃO PAROQUIAL REF AOS MESES SETEMBRO E DEZEMBRO/2018. CONF FATURAS EM ANEXO. |
206,42 |
206,42 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
21/12/2018 |
REF CONSUMO DE ÁGUA SALÃO PAROQUIAL REF AOS MESES SETEMBRO E DEZEMBRO/2018. CONF FATURAS EM ANEXO. |
206,42 |
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21/12/2018 |
REF CONSUMO DE ÁGUA SALÃO PAROQUIAL REF AOS MESES SETEMBRO E DEZEMBRO/2018. CONF FATURAS EM ANEXO.
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206,42 |
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27/12/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000278
PAGTO. REF. EMPENHO 8606/2018
CORSAN - UNIDADE DE ALTO ALEGRE RS - 1129 |
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206,42 |
TOTAL |
206,42 |
206,42 |
206,42 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.