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Última atualização realizada em 06/07/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO

Dados do Empenho
Número do empenho: 8689 Data de lançamento: 26/12/2018
Tipo de empenho: FOLHA DE PAGAMENTO - EXEC/IND.
Órgão: SEC. MUN. DA SAUDE
Unidade: DEPARTAMENTO DA SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DA SAÚDE
Conta de Despesa: 3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: ACOES/SERV.PUB.SAUDE-ASPS 15,0

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Folha Executivo Dezembro 2018. 0,00 17.791,59

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/12/2018 FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Folha Executivo Dezembro 2018. 17.791,59
26/12/2018 Folha Dezembro 2018 Executivo. 17.791,59
26/12/2018 Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO SINDICATO, Setor: SEC. MUN. DA SAÚDE, Centro de Custo: DEP. SAÚDE 94,23
26/12/2018 Retenção Proveniente do Desconto referente: Desconto - Telefone, Setor: SEC. MUN. DA SAÚDE, Centro de Custo: DEP. SAÚDE 298,14
26/12/2018 Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SEC. MUN. DA SAÚDE, Centro de Custo: DEP. SAÚDE 477,99
26/12/2018 Retenção Proveniente do Desconto referente: IPE, Setor: SEC. MUN. DA SAÚDE, Centro de Custo: DEP. SAÚDE 603,39
26/12/2018 Retenção Proveniente do Desconto referente: AUTORIZAÇÃO BANCO SICREDI, Setor: SEC. MUN. DA SAÚDE, Centro de Custo: DEP. SAÚDE 1.024,76
26/12/2018 Retenção Proveniente do Desconto referente: AUTORIZACAO DEBITO CEF, Setor: SEC. MUN. DA SAÚDE, Centro de Custo: DEP. SAÚDE 1.028,05
26/12/2018 Retenção Proveniente do Desconto referente: FAPS, Setor: SEC. MUN. DA SAÚDE, Centro de Custo: DEP. SAÚDE 2.371,22
26/12/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853462 PAGTO. REF. EMPENHO 8689/2018 FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO - 4184 11.893,81
TOTAL 17.791,59 17.791,59 17.791,59
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
SINDESSEMA 26/12/2018 94,23 Lançada
DESCONTO TELEFONE 26/12/2018 298,14 Lançada
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF 26/12/2018 477,99 Lançada
IPÊ - PLANO DE SAÚDE 26/12/2018 603,39 Lançada
RETENÇÕES CONSIGNADOS BANSICREDI 26/12/2018 1.024,76 Lançada
RETENÇÕES CONSIGNADOS CEF 26/12/2018 1.028,05 Lançada
RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECUTIVO/INDIRETAS 26/12/2018 2.371,22 Lançada
TOTAL   5.897,78