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Última atualização realizada em 06/07/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: FARMACIA RAMOS - RAMOS E SARTORI LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 869 Data de lançamento: 21/02/2018
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DA SAUDE
Unidade: DEPARTAMENTO DA SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: FARMÁCIA NÃO BÁSICA
Conta de Despesa: 3390.32.10.00.00.00 - MEDICAMENTOS DIVERSOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: ACOES/SERV.PUB.SAUDE-ASPS 15,0

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
3.00 DIAZEPAM 10mg 9,33 28,00
1.00 AMOXI+ CLAVULANATO 875+125 MG CP 69,63 69,63
3.00 CLINDAMICINA 300 MG 46,86 140,57
1.00 Paracetamol+codeina 500 mg 26,69 26,69
1.00 CINARIZINA 75 MG 11,82 11,82
1.00 VALIUM 10 MG 18,73 18,73
1.00 SLOW K 10,96 10,96
1.00 COMBIRON 27,33 27,33
1.00 BUCLINA 25 MG 11,53 11,53

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/02/2018 DIAZEPAM 10mg AMOXI+ CLAVULANATO 875+125 MG CP CLINDAMICINA 300 MG Paracetamol+codeina 500 mg CINARIZINA 75 MG VALIUM 10 MG SLOW K COMBIRON BUCLINA 25 MG 345,26
21/02/2018 DIAZEPAM 10mg AMOXI+ CLAVULANATO 875+125 MG CP CLINDAMICINA 300 MG Paracetamol+codeina 500 mg CINARIZINA 75 MG VALIUM 10 MG SLOW K COMBIRON BUCLINA 25 MG 345,26
02/03/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853133 PAGTO. REF. EMPENHO 869/2018 FARMACIA RAMOS - RAMOS E SARTORI LTDA - 10278 345,26
TOTAL 345,26 345,26 345,26
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.