Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
8787 |
Data de lançamento: |
26/12/2018 |
Tipo de empenho: |
FOLHA DE PAGAMENTO - EXEC/IND. |
Órgão: |
SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR |
Unidade: |
DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES DO INTERIOR |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO SECRETÁRIA OBRAS NO INTERIOR |
Conta de Despesa: |
3190.04.99.02.00.00 - DEMAIS SERVIDORES CONTRATADOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Folha Pagamento mes de Folha Executivo Dezembro 2018. |
0,00 |
1.322,95 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
26/12/2018 |
Folha Pagamento mes de Folha Executivo Dezembro 2018. |
1.322,95 |
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26/12/2018 |
Folha Dezembro 2018 Executivo. |
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1.322,95 |
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26/12/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, Centro de Custo: Contrato Temporarios Sec. Obras |
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105,83 |
26/12/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8787/2018
FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO - 4184 |
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1.217,12 |
TOTAL |
1.322,95 |
1.322,95 |
1.322,95 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
INSS SERVIDORES |
26/12/2018 |
105,83 |
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Lançada |
TOTAL |
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105,83 |
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