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Última atualização realizada em 18/06/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: ANTONIO RENATO DE MELLO

Dados do Empenho
Número do empenho: 8819 Data de lançamento: 26/12/2018
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DA SAUDE
Unidade: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: TRANSPORTE NA SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: ACOES/SERV.PUB.SAUDE-ASPS 15,0

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Referente Portaria de Viagem nº210/2018 MEIA DIARIA P ANTONIO RENATO DE MELLO, VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS NO DIA 23/12/2018 130,50 130,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/12/2018 Referente Portaria de Viagem nº210/2018 MEIA DIARIA P ANTONIO RENATO DE MELLO, VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS NO DIA 23/12/2018 130,50
26/12/2018 REF MEIA DIARIA P ANTONIO RENATO DE MELLO, VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS NO DIA 23/12/2018. CONF PORTARIA DE VIAGEM 210/2018. 130,50
27/12/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853463 PAGTO. REF. EMPENHO 8819/2018 ANTONIO RENATO DE MELLO - 9976 130,50
TOTAL 130,50 130,50 130,50
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.