Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: ANTONIO RENATO DE MELLO |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
8819 |
Data de lançamento: |
26/12/2018 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
Órgão: |
SEC. MUN. DA SAUDE |
Unidade: |
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
TRANSPORTE NA SAÚDE |
Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
ACOES/SERV.PUB.SAUDE-ASPS 15,0 |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
Referente Portaria de Viagem nº210/2018 MEIA DIARIA P ANTONIO RENATO DE MELLO, VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS NO DIA 23/12/2018 |
130,50 |
130,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
26/12/2018 |
Referente Portaria de Viagem nº210/2018 MEIA DIARIA P ANTONIO RENATO DE MELLO, VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS NO DIA 23/12/2018 |
130,50 |
|
|
26/12/2018 |
REF MEIA DIARIA P ANTONIO RENATO DE MELLO, VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS NO DIA 23/12/2018. CONF PORTARIA DE VIAGEM 210/2018.
|
|
130,50 |
|
27/12/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853463
PAGTO. REF. EMPENHO 8819/2018
ANTONIO RENATO DE MELLO - 9976 |
|
|
130,50 |
TOTAL |
130,50 |
130,50 |
130,50 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.