Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: EVOHY LUIZ MORGAN ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
8823 |
Data de lançamento: |
28/12/2018 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
Órgão: |
SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA |
Unidade: |
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Médio |
Projeto / Atividade: |
TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL RURAL |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Transporte Escolar Estadual |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
16.00 |
Oleo do motor semi sintético |
32,00 |
512,00 |
1.00 |
Filtro do oleo do motor |
110,00 |
110,00 |
2.00 |
Bateria 150A |
688,00 |
1.376,00 |
2.00 |
Amortecedor dianteiro |
420,00 |
840,00 |
1.00 |
Filtro do ar superior |
148,50 |
148,50 |
1.00 |
Filtro de ar inferior |
93,00 |
93,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
28/12/2018 |
Oleo do motor semi sintético Filtro do oleo do motor Bateria 150A Amortecedor dianteiro Filtro do ar superior Filtro de ar inferior |
3.079,50 |
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28/12/2018 |
Conforme Nota Fiscal Nº 663; |
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3.079,50 |
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23/01/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000257
PAGTO. REF. EMPENHO 8823/2018
EVOHY LUIZ MORGAN ME - 2231 |
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3.079,50 |
TOTAL |
3.079,50 |
3.079,50 |
3.079,50 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.