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Última atualização realizada em 07/04/2026 às 11:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: COMERCIO DE COMBUSTIVEL A A LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1175 Data de lançamento: 01/03/2019
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR
Unidade: DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES DO INTERIOR
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA FROTA DE MAQUINAS E VEÍCULOS
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 29 / 2018

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Oleo lubrificante 300ml 26,00 26,00
1.00 Oleo Hydra 68 280,00 280,00
1.00 Filtro PSC 493 Finalidade: Referente aquisição de oleo lubrificante e filtros para patrola CASE 126,00 126,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/03/2019 Oleo lubrificante 300ml Oleo Hydra 68 Filtro PSC 493 Finalidade: Referente aquisição de oleo lubrificante e filtros para patrola CASE 432,00
01/03/2019 Conforme Cupom Fiscal Nº 802; 432,00
11/03/2019 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856612 PAGTO. REF. EMPENHO 1175/2019 COMERCIO DE COMBUSTIVEL A A LTDA - 4203 432,00
TOTAL 432,00 432,00 432,00
SALDO A PAGAR 0,00