| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: DEMAMAN & DEMAMAN LTDA |
| Número do empenho: | 2684 | Data de lançamento: | 29/04/2019 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 29 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 19.00 | Gasolina comum Finalidade: Referente a contratação de combustivel para o veículo GOL placa ITC9777 da administração | 4,50 | 85,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/04/2019 | Gasolina comum Finalidade: Referente a contratação de combustivel para o veículo GOL placa ITC9777 da administração | 85,50 | ||
| 29/04/2019 | Conforme Cupom Fiscal Nº 13320; | 85,50 | ||
| 07/05/2019 | Pagamento de Empenho 2684/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 856738 | 85,50 | ||
| TOTAL | 85,50 | 85,50 | 85,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||