| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: COMERCIO DE COMBUSTIVEL A A LTDA |
| Número do empenho: | 2687 | Data de lançamento: | 29/04/2019 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Médio | ||||
| Projeto / Atividade: | TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL RURAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Transporte Escolar Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 29 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 420.10 | Óleo Diesel S10 Finalidade: Combustível para veículo do transporte escolar. | 3,93 | 1.650,99 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/04/2019 | Óleo Diesel S10 Finalidade: Combustível para veículo do transporte escolar. | 1.650,99 | ||
| 29/04/2019 | Conforme Cupom Fiscal Nº 1156; | 1.650,99 | ||
| 07/05/2019 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000267 PAGTO. REF. EMPENHO 2687/2019 COMERCIO DE COMBUSTIVEL A A LTDA - 4203 | 1.650,99 | ||
| TOTAL | 1.650,99 | 1.650,99 | 1.650,99 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||