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Última atualização realizada em 07/04/2026 às 11:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: DEMAMAN & DEMAMAN LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2688 Data de lançamento: 29/04/2019
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO
Função: Educação
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: M D E

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 29 / 2018

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
56.00 Gasolina comum Finalidade: Combustível para veículo da secretaria. 4,40 246,40

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/04/2019 Gasolina comum Finalidade: Combustível para veículo da secretaria. 246,40
29/04/2019 Conforme Cupom Fiscal Nº 13334; 246,40
07/05/2019 Pagamento de Empenho 2688/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 855861 246,40
TOTAL 246,40 246,40 246,40
SALDO A PAGAR 0,00