| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: DEMAMAN & DEMAMAN LTDA |
| Número do empenho: | 2781 | Data de lançamento: | 30/04/2019 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES URBANAS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PARQUES E JARDINS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 29 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 59.77 | Gasolina comum Finalidade: Referente aquisição de combustível para maquinas de cortar grama | 4,50 | 268,95 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/04/2019 | Gasolina comum Finalidade: Referente aquisição de combustível para maquinas de cortar grama | 268,95 | ||
| 30/04/2019 | Conforme Cupom Fiscal Nº 13356; 13355; | 268,95 | ||
| 07/05/2019 | Pagamento de Empenho 2781/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 856738 | 268,95 | ||
| TOTAL | 268,95 | 268,95 | 268,95 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||