Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/06/2019 |
FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Ref. Folha de pagamento mes de junho 2019. |
20.316,52 |
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| 25/06/2019 |
Ref. Folha Pagamento Junho 2019 Executivo. |
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20.316,52 |
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| 25/06/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Desconto - Telefone, Setor: SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, Centro de Custo: DEP. OBRAS URBANAS |
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22,08 |
| 25/06/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO SINDICATO, Setor: SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, Centro de Custo: DEP. OBRAS URBANAS |
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105,35 |
| 25/06/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPE, Setor: SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, Centro de Custo: DEP. OBRAS URBANAS |
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304,93 |
| 25/06/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, Centro de Custo: DEP. OBRAS URBANAS |
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322,66 |
| 25/06/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, Centro de Custo: DEP. OBRAS URBANAS |
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839,75 |
| 25/06/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FAPS, Setor: SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, Centro de Custo: DEP. OBRAS URBANAS |
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1.040,38 |
| 25/06/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: AUTORIZAÇÃO BANCO SICREDI, Setor: SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, Centro de Custo: DEP. OBRAS URBANAS |
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3.814,97 |
| 26/06/2019 |
Pagamento de Empenho 4080/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 000245 |
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13.866,40 |
| TOTAL |
20.316,52 |
20.316,52 |
20.316,52 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |