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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:43.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: COPREL

Dados do Empenho
Número do empenho: 4116 Data de lançamento: 25/06/2019
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função: Administração
Subfunção: Tecnologia da Informação
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO INTERNET COMUNITÁRIA
Conta de Despesa: 3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 REF CONSUMO DE LUZ TORRE. CONF FATURA EM ANEXO. 29,68 29,68

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/06/2019 REF CONSUMO DE LUZ TORRE. CONF FATURA EM ANEXO. 29,68
25/06/2019 REF CONSUMO DE LUZ TORRE. CONF FATURA EM ANEXO. 29,68
05/07/2019 Pagamento de Empenho 4116/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 856813 29,68
TOTAL 29,68 29,68 29,68
SALDO A PAGAR 0,00