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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:43.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: COTRIEL ALTO ALEGRE

Dados do Empenho
Número do empenho: 4132 Data de lançamento: 25/06/2019
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Unidade: DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES URBANAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO SECRETÁRIA DE OBRAS URBANAS
Conta de Despesa: 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Chave para mandril 8,77 8,77
1.00 Lima triangulo para enxada 14,23 14,23
1.00 Luva malha amarela/laranja 10,19 10,19
1.00 Luva multiuso Finalidade: Referente aquisição de material destinado a manutenção da secretaria 5,23 5,23

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/06/2019 Chave para mandril Lima triangulo para enxada Luva malha amarela/laranja Luva multiuso Finalidade: Referente aquisição de material destinado a manutenção da secretaria 38,42
25/06/2019 Conforme DANFE Nº 196754; 38,42
02/07/2019 Pagamento de Empenho 4132/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 856808 38,42
TOTAL 38,42 38,42 38,42
SALDO A PAGAR 0,00