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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:43.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: EVOCAR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4141 Data de lançamento: 25/06/2019
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO
Função: Educação
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: M D E

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Filtro oleo do motor 27,00 27,00
3.00 Óleo do motor sintetico 5w30 40,00 120,00
1.00 Terminal de direção 74,00 74,00
1.00 Mangueira filtro do ar Finalidade: Produtos e peças para conserto e manutenção de veículo da secretaria. 81,00 81,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/06/2019 Filtro oleo do motor Óleo do motor sintetico 5w30 Terminal de direção Mangueira filtro do ar Finalidade: Produtos e peças para conserto e manutenção de veículo da secretaria. 302,00
25/06/2019 Conforme DANFE Nº 711; 302,00
03/07/2019 Pagamento de Empenho 4141/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 855915 302,00
TOTAL 302,00 302,00 302,00
SALDO A PAGAR 0,00