| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: RESTAURANTE - NILZA T. SOLETTI |
| Número do empenho: | 4316 | Data de lançamento: | 28/06/2019 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | TRANSPORTE NA SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES/SERV.PUB.SAUDE-ASPS 15,0 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Janta Finalidade: Levar paciente para internar no HSS dia 26/06 | 28,00 | 28,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/06/2019 | Janta Finalidade: Levar paciente para internar no HSS dia 26/06 | 28,00 | ||
| 28/06/2019 | Conforme Nota Fiscal Nº 5778; | 28,00 | ||
| 05/07/2019 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853618 PAGTO. REF. EMPENHO 4316/2019 RESTAURANTE - NILZA T. SOLETTI - 9327 | 28,00 | ||
| TOTAL | 28,00 | 28,00 | 28,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||