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Última atualização realizada em 04/04/2026 às 05:43.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: COTRIEL ALTO ALEGRE

Dados do Empenho
Número do empenho: 4329 Data de lançamento: 28/06/2019
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DA SAUDE
Unidade: DEPARTAMENTO DA SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Vigilância Epidemiológica
Projeto / Atividade: VIGILÂNCIA EM SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Vigilância em Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 Cera Vermelha 11,99 23,98
8.00 Erva Mate 8,98 71,84
1.00 Esponja Multiuso 5,29 5,29
2.00 Pilha Ray-o-vac 4,99 9,98
4.00 Luva multiuso 6,39 25,56
1.00 Cuia de Casco Grosso 29,87 29,87
1.00 Açúcar cristal 5KG 9,98 9,98
2.00 Pilha Panasonic Ultra c/4un 5,99 11,98
4.00 Lâmpada de LED 9W Finalidade: Material de consumo, expediente e limpeza da UBS. 8,49 33,96

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/06/2019 Cera Vermelha Erva Mate Esponja Multiuso Pilha Ray-o-vac Luva multiuso Cuia de Casco Grosso Açúcar cristal 5KG Pilha Panasonic Ultra c/4un Lâmpada de LED 9W Finalidade: Material de consumo, expediente e limpeza da UBS. 222,44
28/06/2019 Conforme DANFE Nº 197608; 222,44
09/07/2019 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4329/2019 COTRIEL ALTO ALEGRE - 9624 222,44
TOTAL 222,44 222,44 222,44
SALDO A PAGAR 0,00