Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: FOLHA ESPUMOSENSE |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4355 |
Data de lançamento: |
02/07/2019 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
Órgão: |
SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO |
Unidade: |
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO |
Conta de Despesa: |
3390.39.90.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
24 / 2017 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
84.93 |
Centímetro Coluna referente publicidade de atos oficiais, institucional, em jornal de circulação local
Finalidade: Referente a divulgação editais:
Edital nº 17/2019-Chamada Pública nº 01/2019
Edital licitação nº19/2019
Edital licitação nº20/2019
Edital processo seletivo simplificado nº 03/2019
Total 85cm/col |
8,34 |
708,05 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
02/07/2019 |
Centímetro Coluna referente publicidade de atos oficiais, institucional, em jornal de circulação local
Finalidade: Referente a divulgação editais:
Edital nº 17/2019-Chamada Pública nº 01/2019
Edital licitação nº19/2019
Edital licitação nº20/2019
Edital processo seletivo simplificado nº 03/2019
Total 85cm/col |
708,05 |
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02/07/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº 2593; |
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708,05 |
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09/07/2019 |
Pagamento de Empenho 4355/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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708,05 |
TOTAL |
708,05 |
708,05 |
708,05 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.