Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMAÇÃO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4993 |
Data de lançamento: |
26/07/2019 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
Órgão: |
SEC. MUN. DA SAUDE |
Unidade: |
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAÚDE |
Conta de Despesa: |
3390.39.08.00.00.00 - MANUTENCAO DE SOFTWARE |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
ACOES/SERV.PUB.SAUDE-ASPS 15,0 |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
25 / 2017 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
Controle de Medicamentos
Finalidade: Ref licenciamento, manutenção e suporte técnico do software de controle de medicamentos, ref julho/2019 |
548,47 |
548,47 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
26/07/2019 |
Controle de Medicamentos
Finalidade: Ref licenciamento, manutenção e suporte técnico do software de controle de medicamentos, ref julho/2019 |
548,47 |
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26/07/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº 011431; |
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548,47 |
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02/08/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4993/2019
DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMAÇÃO - 3017 |
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548,47 |
TOTAL |
548,47 |
548,47 |
548,47 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.