Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: FOLHA ESPUMOSENSE |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5336 |
Data de lançamento: |
12/08/2019 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
Órgão: |
SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO |
Unidade: |
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO |
Conta de Despesa: |
3390.39.90.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
24 / 2017 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
21.23 |
Centímetro Coluna referente publicidade de atos oficiais, institucional, em jornal de circulação local
Finalidade: Referente edital licitação nº 015/2019, pregão presencial nº 008/2019. Edição 08/06. Totalizando 21,25 cm/col |
8,34 |
177,01 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
12/08/2019 |
Centímetro Coluna referente publicidade de atos oficiais, institucional, em jornal de circulação local
Finalidade: Referente edital licitação nº 015/2019, pregão presencial nº 008/2019. Edição 08/06. Totalizando 21,25 cm/col |
177,01 |
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12/08/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº 2567; |
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177,01 |
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15/08/2019 |
Pagamento de Empenho 5336/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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177,01 |
TOTAL |
177,01 |
177,01 |
177,01 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.