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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 05:43.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: WG DISTRIBUIDORA DE PROD DE HIGIENE LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6827 Data de lançamento: 04/10/2019
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DA SAUDE
Unidade: DEPARTAMENTO DA SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: PAB VARIÁVEL
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: CUSTEIO - Atenção Básica

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
29.00 Copo isopor 100ml c/25 6,00 174,00
1.00 Alveja 5 L 12,00 12,00
1.00 Detergente de louça 5lt 20,00 20,00
1.00 Dispenser saboneteira 49,90 49,90
1.00 MEKAL O2 ALVEJANTE S/ CLORO 5L Finalidade: Ref material de limpeza e consumo para ubs 38,00 38,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/10/2019 Copo isopor 100ml c/25 Alveja 5 L Detergente de louça 5lt Dispenser saboneteira MEKAL O2 ALVEJANTE S/ CLORO 5L Finalidade: Ref material de limpeza e consumo para ubs 293,90
04/10/2019 Conforme DANFE Nº 10323; 293,90
11/10/2019 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6827/2019 WG DISTRIBUIDORA DE PROD DE HIGIENE LTDA - 11571 293,90
TOTAL 293,90 293,90 293,90
SALDO A PAGAR 0,00