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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 05:43.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: EVOCAR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6956 Data de lançamento: 17/10/2019
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Médio
Projeto / Atividade: TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL RURAL
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Transporte Escolar Estadual

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
4.00 Graxeira curva 3,00 12,00
2.00 Reparo pinça freio 72,00 144,00
2.00 Líquido de freio DOT4 38,00 76,00
1.00 Calço da caixa 130,00 130,00
1.00 Filtro do óleo do motor 76,00 76,00
10.00 Óleo do motor super turbo 15W40 18,50 185,00
1.00 Jogo de pastilha de freio Finalidade: Ref. a peças para veículo do transporte escolar. 165,00 165,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/10/2019 Graxeira curva Reparo pinça freio Líquido de freio DOT4 Calço da caixa Filtro do óleo do motor Óleo do motor super turbo 15W40 Jogo de pastilha de freio Finalidade: Ref. a peças para veículo do transporte escolar. 788,00
17/10/2019 Conforme DANFE Nº 0788; 788,00
21/10/2019 Pagamento de Empenho 6956/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 000290 788,00
TOTAL 788,00 788,00 788,00
SALDO A PAGAR 0,00