| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: TELEFONICA BRASIL S.A. |
| Número do empenho: | 7033 | Data de lançamento: | 22/10/2019 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | TRANSPORTE NA SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES/SERV.PUB.SAUDE-ASPS 15,0 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Referente ao consumo dos telefones 9632-7172, 9985-8921,9942-4652, 9626-1198, 9626-0903, 9601-6051. Conforme faturas em anexo. | 339,96 | 339,96 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/10/2019 | Referente ao consumo dos telefones 9632-7172, 9985-8921,9942-4652, 9626-1198, 9626-0903, 9601-6051. Conforme faturas em anexo. | 339,96 | ||
| 22/10/2019 | Referente ao consumo dos telefones 9632-7172, 9985-8921,9942-4652, 9626-1198, 9626-0903, 9601-6051. Conforme faturas em anexo. | 339,96 | ||
| 29/10/2019 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000077 PAGTO. REF. EMPENHO 7033/2019 TELEFONICA BRASIL S.A. - 12221 | 339,96 | ||
| TOTAL | 339,96 | 339,96 | 339,96 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||