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Última atualização realizada em 12/05/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: GRINGO CAR-CAMILOTTI MORAIS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7327 Data de lançamento: 24/10/2019
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Unidade: DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES URBANAS
Função: Urbanismo
Subfunção: Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 Amortecedor dianteiro 265,00 530,00
2.00 Amortecedor Traseiro 160,00 320,00
2.00 Coxim amortecedor 65,00 130,00
2.00 Bieleta estabilizador 40,00 80,00
1.00 Cilindro Mestre 225,00 225,00
1.00 Pastilha de freio 60,00 60,00
4.00 Bucha da balança 72,50 290,00
1.00 Silencioso intermediario 220,00 220,00
1.00 Silencioso traseiro 245,00 245,00
1.00 Macaneta porta lado direito interna Finalidade: Referente asquisição de peças para substituição na Montana APW 8255 20,00 20,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/10/2019 Amortecedor dianteiro Amortecedor Traseiro Coxim amortecedor Bieleta estabilizador Cilindro Mestre Pastilha de freio Bucha da balança Silencioso intermediario Silencioso traseiro Macaneta porta lado direito interna Finalidade: Referente asquisição de peças para substituição na Montana APW 8255 2.120,00
24/10/2019 Conforme DANFE Nº 0862; 2.120,00
04/11/2019 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7327/2019 GRINGO CAR-CAMILOTTI MORAIS LTDA - 208 2.120,00
TOTAL 2.120,00 2.120,00 2.120,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.