| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: DEMAMAN & DEMAMAN LTDA |
| Número do empenho: | 7535 | Data de lançamento: | 04/11/2019 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | PAB VARIÁVEL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - Atenção Básica | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 29 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 320.00 | Gasolina comum Finalidade: Ref combustível veículo da sms, ref mês de outubro/2019 | 4,55 | 1.456,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/11/2019 | Gasolina comum Finalidade: Ref combustível veículo da sms, ref mês de outubro/2019 | 1.456,00 | ||
| 04/11/2019 | Conforme Cupom Fiscal Nº 16113; | 1.456,00 | ||
| 05/11/2019 | Pagamento de Empenho 7535/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.456,00 | ||
| TOTAL | 1.456,00 | 1.456,00 | 1.456,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||