| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: ÍNDIGO ADMINISTRADORA GERAL DE ESTACIONAMENTOS SA |
| Número do empenho: | 7876 | Data de lançamento: | 22/11/2019 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - SERVIÇOS DE ESTACIONAMENTOS - VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Estacionamento Finalidade: Viagem a Porto Alegre levar secretária da SMEC comprar tecidos e enfeites de Natal. | 39,00 | 39,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/11/2019 | Estacionamento Finalidade: Viagem a Porto Alegre levar secretária da SMEC comprar tecidos e enfeites de Natal. | 39,00 | ||
| 22/11/2019 | Conforme Nota Fiscal Nº 0230448185-71; | 39,00 | ||
| 06/12/2019 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856046 PAGTO. REF. EMPENHO 7876/2019 ÍNDIGO ADMINISTRADORA GERAL DE ESTACIONAMENTOS SA - 11983 | 39,00 | ||
| TOTAL | 39,00 | 39,00 | 39,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||