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Última atualização realizada em 04/04/2026 às 05:43.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: ÍNDIGO ADMINISTRADORA GERAL DE ESTACIONAMENTOS SA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7876 Data de lançamento: 22/11/2019
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO
Função: Educação
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa: 3390.39.99.03.00.00 - SERVIÇOS DE ESTACIONAMENTOS - VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: M D E

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Estacionamento Finalidade: Viagem a Porto Alegre levar secretária da SMEC comprar tecidos e enfeites de Natal. 39,00 39,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/11/2019 Estacionamento Finalidade: Viagem a Porto Alegre levar secretária da SMEC comprar tecidos e enfeites de Natal. 39,00
22/11/2019 Conforme Nota Fiscal Nº 0230448185-71; 39,00
06/12/2019 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856046 PAGTO. REF. EMPENHO 7876/2019 ÍNDIGO ADMINISTRADORA GERAL DE ESTACIONAMENTOS SA - 11983 39,00
TOTAL 39,00 39,00 39,00
SALDO A PAGAR 0,00