| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: DEMAMAN & DEMAMAN LTDA |
| Número do empenho: | 8219 | Data de lançamento: | 28/11/2019 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Vigilância Sanitária | ||||
| Projeto / Atividade: | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Vigilância em Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 29 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 42.00 | Gasolina comum Finalidade: Ref manutenção de veículo da sms ref a novembro de 2019. | 4,55 | 191,10 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/11/2019 | Gasolina comum Finalidade: Ref manutenção de veículo da sms ref a novembro de 2019. | 191,10 | ||
| 28/11/2019 | Conforme Cupom Fiscal Nº 16612; | 191,10 | ||
| 10/12/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8219/2019 DEMAMAN & DEMAMAN LTDA - 10412 | 191,10 | ||
| TOTAL | 191,10 | 191,10 | 191,10 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||