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Última atualização realizada em 07/04/2026 às 11:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: DEMAMAN & DEMAMAN LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 8253 Data de lançamento: 29/11/2019
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO
Função: Educação
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: M D E

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 29 / 2018

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
190.50 Gasolina comum Finalidade: Ref. a combustível para veículo da secretaria. 4,55 866,78

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/11/2019 Gasolina comum Finalidade: Ref. a combustível para veículo da secretaria. 866,78
29/11/2019 Conforme Cupom Fiscal Nº 16591; 866,78
10/12/2019 Pagamento de Empenho 8253/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 856052 866,78
TOTAL 866,78 866,78 866,78
SALDO A PAGAR 0,00