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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 05:43.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: FARMACIA RAMOS RAMOS E SARTORI LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 8634 Data de lançamento: 10/12/2019
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DA SAUDE
Unidade: DEPARTAMENTO DA SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: FARMÁCIA NÃO BÁSICA
Conta de Despesa: 3390.32.10.00.00.00 - MEDICAMENTOS DIVERSOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: ACOES/SERV.PUB.SAUDE-ASPS 15,0

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 AMANTADINA 100 MG 15,39 30,77
2.00 PRAMIPEXOL 0,125 MG 26,44 52,87
2.00 EQUILID 50 MG 11,72 23,44
2.00 Paracetamol+codeina 500 mg Finalidade: ref medicação para Francine da Silva, Cirio rodrigues, Lacir Schwatz 25,11 50,21

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/12/2019 AMANTADINA 100 MG PRAMIPEXOL 0,125 MG EQUILID 50 MG Paracetamol+codeina 500 mg Finalidade: ref medicação para Francine da Silva, Cirio rodrigues, Lacir Schwatz 157,29
10/12/2019 AMANTADINA 100 MG PRAMIPEXOL 0,125 MG EQUILID 50 MG Paracetamol+codeina 500 mg Finalidade: ref medicação para Francine da Silva, Cirio rodrigues, Lacir Schwatz 157,29
13/12/2019 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853762 PAGTO. REF. EMPENHO 8634/2019 FARMACIA RAMOS RAMOS E SARTORI LTDA - 10278 157,29
TOTAL 157,29 157,29 157,29
SALDO A PAGAR 0,00