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Última atualização realizada em 30/05/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: ELETRICA POSITIVO BERNARDO DAMBROS

Dados do Empenho
Número do empenho: 921 Data de lançamento: 22/02/2019
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: DEPARTAMENTO DA CULTURA E DESPORTO
Função: Cultura
Subfunção: Difusão Cultural
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO PARQUE DE EVENTOS
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 Lampada super led 30w 62,00 124,00
10.00 Tomada externa 6,50 65,00
4.00 Lampada espiral 45W 54,50 218,00
2.00 Lâmpada espiral 90W 86,00 172,00
2.00 Relé eletronico 16,50 33,00
15.00 Lâmpada Bulbo Led 12W 14,90 223,50
2.00 Lâmpada vapor mercúrio 250W 48,50 97,00
1.00 Lâmpada vapor mercúrio 125W Finalidade: REF. a material elétrico para manutenção do Parque. 24,50 24,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/02/2019 Lampada super led 30w Tomada externa Lampada espiral 45W Lâmpada espiral 90W Relé eletronico Lâmpada Bulbo Led 12W Lâmpada vapor mercúrio 250W Lâmpada vapor mercúrio 125W Finalidade: REF. a material elétrico para manutenção do Parque. 957,00
22/02/2019 Conforme DANFE Nº 022862277; 957,00
01/03/2019 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856588 PAGTO. REF. EMPENHO 921/2019 ELETRICA POSITIVO BERNARDO DAMBROS - 4755 957,00
TOTAL 957,00 957,00 957,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.