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Última atualização realizada em 05/04/2026 às 05:43.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: HOTEL E CHURASCARIA GIRELLI

Dados do Empenho
Número do empenho: 9372 Data de lançamento: 31/12/2019
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DA SAUDE
Unidade: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: TRANSPORTE NA SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: ACOES/SERV.PUB.SAUDE-ASPS 15,0

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 REF 1 CAFÉ P NILCEU CARDOSO PEREIRA, VIAGEM A PASSO FUNDO-RS NO DIA 27/12 10,00 10,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
31/12/2019 REF 1 CAFÉ P NILCEU CARDOSO PEREIRA, VIAGEM A PASSO FUNDO-RS NO DIA 27/12 10,00
31/12/2019 REF 1 CAFÉ P NILCEU CARDOSO PEREIRA, VIAGEM A PASSO FUNDO-RS NO DIA 27/12 10,00
24/01/2020 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855783 PAGTO. REF. EMPENHO 9372/2019 HOTEL E CHURASCARIA GIRELLI - 72 10,00
TOTAL 10,00 10,00 10,00
SALDO A PAGAR 0,00