| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: DEMAMAN & DEMAMAN LTDA |
| Número do empenho: | 985 | Data de lançamento: | 25/02/2019 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 29 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 81.00 | Gasolina comum Finalidade: Ref. 81 lt gasolina comum para veiculo Gol ITC-9777 da Secretaria de Administração. | 4,40 | 356,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/02/2019 | Gasolina comum Finalidade: Ref. 81 lt gasolina comum para veiculo Gol ITC-9777 da Secretaria de Administração. | 356,40 | ||
| 25/02/2019 | Conforme Nota Fiscal Nº 12122; | 356,40 | ||
| 08/03/2019 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856591 PAGTO. REF. EMPENHO 985/2019 DEMAMAN & DEMAMAN LTDA - 10412 | 356,40 | ||
| TOTAL | 356,40 | 356,40 | 356,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||